PDA

View Full Version : Làm sao để nhập số dư đầu kỳ???



dragonpc45
20-02-2011, 09:57 PM
Ḿnh mới bắt đầu sử dụng PM 3TSoft nên c̣n rất bỡ ngỡ (trước đây chỉ dùng để tham khảo, giờ thấy hay quá nên định dùng chính thức luôn ^_^), ḿnh không biết phải nhập số dư đầu kỳ của tài khoản vào đâu nữa. VD: muốn nhập SDĐK của TK Tiền mặt hoặc phải thu khách hàng,... th́ phải làm sao?
Mong được hướng dẫn.

phamchicong
20-02-2011, 11:26 PM
Ḿnh mới bắt đầu sử dụng PM 3TSoft nên c̣n rất bỡ ngỡ (trước đây chỉ dùng để tham khảo, giờ thấy hay quá nên định dùng chính thức luôn ^_^), ḿnh không biết phải nhập số dư đầu kỳ của tài khoản vào đâu nữa. VD: muốn nhập SDĐK của TK Tiền mặt hoặc phải thu khách hàng,... th́ phải làm sao?
Mong được hướng dẫn.

Để nhập số dư tài khoản bạn chọn sang phần thống kê\Số dư đầu kỳ tài khoản\Sau đó nhấn F2 rồi chọn tài khoản và nhập số dư vào thôi
Trước bạn đă dùng tham khảo, nhưng chắc chỉ lướt qua thôi. nếu thực sự muốn xem phần mềm như thế nào bạn nên tham khảo http://www.ezsoft.vn/data/Huongdansudung/Huong_dan_su_dung.php post các câu hỏi lên diễn đàn, add nick trên trang chủ để nhận được sự trợ giúp trực tiếp. Hy vọng bạn sẽ thích và thành công với 3TSoft

ketoanviet
21-02-2011, 07:58 PM
vui ḷng hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ

phamchicong
22-02-2011, 09:56 AM
vui ḷng hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ

Hic, pm lại cho ḿnh theo nick ezsoft_help_01@yahoo.com nhé hoặc gọi vào số hotline 0989782081 ḿnh sẽ hướgn dẫn trực tiếp cho

BIMOM
22-02-2011, 11:12 AM
Ḿnh mới bắt đầu sử dụng PM 3TSoft nên c̣n rất bỡ ngỡ (trước đây chỉ dùng để tham khảo, giờ thấy hay quá nên định dùng chính thức luôn ^_^), ḿnh không biết phải nhập số dư đầu kỳ của tài khoản vào đâu nữa. VD: muốn nhập SDĐK của TK Tiền mặt hoặc phải thu khách hàng,... th́ phải làm sao?
Mong được hướng dẫn.
Có 2 cách để nhập số dư đầu kỳ của tài khoản, bạn cứ làm thử 2 cách để t́m ra cách phù hợp hơn thôi:
1. Nhập trực tiếp trong phần thống kê (VD TK tiền mặt th́ chọn TK 111 rồi gơ số tiền vào phát sinh bên Nợ...)
2. Cập nhật dữ liệu từ excel

dragonpc45
22-02-2011, 02:24 PM
Cảm ơn các bạn đă hướng dẫn. Nếu có ǵ không rơ, ḿnh rất mong nhận được sự trợ giúp của các bạn.
Thank!!!

dragonpc45
22-02-2011, 02:30 PM
Để nhập số dư tài khoản bạn chọn sang phần thống kê\Số dư đầu kỳ tài khoản\Sau đó nhấn F2 rồi chọn tài khoản và nhập số dư vào thôi
Trước bạn đă dùng tham khảo, nhưng chắc chỉ lướt qua thôi. nếu thực sự muốn xem phần mềm như thế nào bạn nên tham khảo http://www.ezsoft.vn/data/Huongdansudung/Huong_dan_su_dung.php post các câu hỏi lên diễn đàn, add nick trên trang chủ để nhận được sự trợ giúp trực tiếp. Hy vọng bạn sẽ thích và thành công với 3TSoft

Làm sao để Add nick. Xin giúp đỡ

phamchicong
22-02-2011, 10:31 PM
Làm sao để Add nick. Xin giúp đỡ

nick của tớ là ezsoft_help_01@yahoo.com hoặc phone của tớ 0989.782.081 nhé

Kế toán viên
22-04-2011, 11:18 AM
Tôi dự định sử dụng 3tsoft từ năm nay, h bắt đầu nhập số dư đầu kỳ, tuy nhiên ḿnh gặp phải chút kho khăn thế này:
VD: TK 141, tôi mở chi tiết cho 1 nhân viên: để theo dơi tạm ứng, nhưng nhân viên này lại tạm ứng rất nhiều lần tôi muốn theo dơi chi tiết cho từng món tạm ứng th́ mở chi tiết cho TK 141 như nào, tương tự như vậy đối với TK 131 và 331.
Các bác có kinh nghiệm vui ḷng giúp đỡ.

ncxn
22-04-2011, 11:39 AM
Không thể theo dơi chi tiết cho mỗi lần tạm ứng
ncxn thường ghi vào cột nội dung
Tạm ứng: Chi tạm ứng anh A đi làm công việc xxx
Quyết toán: Anh A quyết toán đợt (I, nếu qtoan nhiều lần) , công việc xxx
---------
Như thế khi chạy sổ chi tiết theo đối tượng Anh A -> xem phần nội dung sẽ biết phần nào đă quyết toán, phần nào chưa quyết toán xong!

thuocdang
22-04-2011, 12:02 PM
Cũng có thể sử dụng chức năng thanh toán chi tiết, như vậy sẽ biết phát sinh nào c̣n, phát sinh nào hết. Xem bằng báo cáo "Công nợ theo hạn thanh toán"

BIMOM
23-04-2011, 03:50 PM
Tôi dự định sử dụng 3tsoft từ năm nay, h bắt đầu nhập số dư đầu kỳ, tuy nhiên ḿnh gặp phải chút kho khăn thế này:
VD: TK 141, tôi mở chi tiết cho 1 nhân viên: để theo dơi tạm ứng, nhưng nhân viên này lại tạm ứng rất nhiều lần tôi muốn theo dơi chi tiết cho từng món tạm ứng th́ mở chi tiết cho TK 141 như nào, tương tự như vậy đối với TK 131 và 331.
Các bác có kinh nghiệm vui ḷng giúp đỡ.

Có thể theo dơi chi tiết theo tài khoản, vụ việc và theo đối tượng. Trong 3Tsoft ài khoản 141, 131 và 331 th́ luôn theo dơi chi tiết theo đối tượng rồi nên với 141 bạn có thể chi tiết theo tài khoản (VD_ 1411: tạm ứng lương, 1412: tạm ứng theo yêu cầu quản lư, 1418:tạm ứng khác), c̣n với 131, 331 th́ chi tiết khách hàng theo vụ việc nữa là đủ
Tôi nghĩ rằng với 3 chi tiết đó th́ sổ chi tiết theo đối tượng của bạn có thể lọc được theo yêu cầu của bạn 1 cách dễ dàng

Kế toán viên
25-04-2011, 08:30 AM
Bảng cân đối số phát sinh của EZSOFT chỉ chi tiết được đến TK cấp hai.

http://cB7.upanh.com/21.835.28795926.C6Z0/bangcandoisops.jpg

C̣n bản CĐ số PS của ktvn chi tiết hơn rất nhiều. Tuy chế độ KT ko đ̣i hỏi nhưng chi tiết được như vậy sẽ rất dễ kiểm soát số liệu

http://cB0.upanh.com/21.835.28795929.Mro0/bcdsps.jpg


Có thể theo dơi chi tiết theo tài khoản, vụ việc và theo đối tượng. Trong 3Tsoft ài khoản 141, 131 và 331 th́ luôn theo dơi chi tiết theo đối tượng rồi nên với 141 bạn có thể chi tiết theo tài khoản (VD_ 1411: tạm ứng lương, 1412: tạm ứng theo yêu cầu quản lư, 1418:tạm ứng khác), c̣n với 131, 331 th́ chi tiết khách hàng theo vụ việc nữa là đủ
Tôi nghĩ rằng với 3 chi tiết đó th́ sổ chi tiết theo đối tượng của bạn có thể lọc được theo yêu cầu của bạn 1 cách dễ dàng
Trên cửa sổ nhập số dư đầu kỳ chỉ nhập được đến đối tượng, ko có chỗ để nhập vụ việc.

http://cB1.upanh.com/21.835.28795930.Eeo0/sodu.jpg

C̣n cái này nữa?

http://cB3.upanh.com/21.835.28795932.LGW0/untitled.jpg

ncxn
25-04-2011, 10:13 AM
Bảng cân đối số phát sinh của EZSOFT chỉ chi tiết được đến TK cấp hai.

http://cB7.upanh.com/21.835.28795926.C6Z0/bangcandoisops.jpg

C̣n bản CĐ số PS của ktvn chi tiết hơn rất nhiều. Tuy chế độ KT ko đ̣i hỏi nhưng chi tiết được như vậy sẽ rất dễ kiểm soát số liệu

http://cB0.upanh.com/21.835.28795929.Mro0/bcdsps.jpg


Trên cửa sổ nhập số dư đầu kỳ chỉ nhập được đến đối tượng, ko có chỗ để nhập vụ việc.

http://cB1.upanh.com/21.835.28795930.Eeo0/sodu.jpg

C̣n cái này nữa?

http://cB3.upanh.com/21.835.28795932.LGW0/untitled.jpg


1. Bậc tài khoản: hăy lựa chọn chỗ này
2. Số dư đầu kỳ: nguyên tắc nhập tổng số dư khi các bạn đă chốt sổ năm trước nên không có chi tiết giống như khi phát sinh, tuy nhiên nếu nhiều người vẫn yêu cầu tính năng này th́ tác giả sẽ bổ sung trong thời gian tới.
3. Không có thuyết minh BCTC là đúng rồi v́ nếu có đưa vào cũng chỉ đưa được biểu mẫu chứ số liệu là dự vào sự "thuyết minh" của mỗi người làm kế toán : trên cùng một dữ liệu nhưng 2 người làm th́ bản thuyết minh báo cáo sẽ có điểm khác nhạu. Ḿnh thấy cũng có vài phần mềm có thuyết minh báo cáo tài chính, tuy nhiên đều phải sửa lại hết.
---------------- --------
Thân,

thuocdang
25-04-2011, 10:53 AM
Bảng cân đối số phát sinh của EZSOFT chỉ chi tiết được đến TK cấp hai.
Cái này th́ tùy thuộc vào hệ thống tài khoản của bạn có và khi lập báo cáo bạn muốn lập tới bậc mấy của tài khoản.


C̣n bản CĐ số PS của ktvn chi tiết hơn rất nhiều. Tuy chế độ KT ko đ̣i hỏi nhưng chi tiết được như vậy sẽ rất dễ kiểm soát số liệu
Mục này nên xem ở báo cáo công nợ hoặc hợp đồng hoặc bộ phận. Như vậy, bảng cân đối số phát sinh sẽ không quá dài mà vẫn đảm bảo được yêu cầu quản lư.


Trên cửa sổ nhập số dư đầu kỳ chỉ nhập được đến đối tượng, ko có chỗ để nhập vụ việc.
Bạn có thể nhập theo hợp đồng hoặc bộ phận, miễn sao quản lư được nội dung bạn cần.



2. Số dư đầu kỳ: nguyên tắc nhập tổng số dư khi các bạn đă chốt sổ năm trước nên không có chi tiết giống như khi phát sinh, tuy nhiên nếu nhiều người vẫn yêu cầu tính năng này th́ tác giả sẽ bổ sung trong thời gian tới.
Ḿnh chưa hiểu ư chỗ này.

BIMOM
25-04-2011, 11:01 AM
Số dư đầu kỳ công tŕnh là để vào được số dư các tài khoản theo vụ việc, sản phẩm công tŕnh mà. C̣n thuyết minh báo cáo tài chính th́ bạn làm trên excel và lấy số liệu trong 3Tsoft bằng cách này thôi http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=1624

Kế toán viên
25-04-2011, 12:01 PM
3. Không có thuyết minh BCTC là đúng rồi v́ nếu có đưa vào cũng chỉ đưa được biểu mẫu chứ số liệu là dự vào sự "thuyết minh" của mỗi người làm kế toán : trên cùng một dữ liệu nhưng 2 người làm th́ bản thuyết minh báo cáo sẽ có điểm khác nhạu. Ḿnh thấy cũng có vài phần mềm có thuyết minh báo cáo tài chính, tuy nhiên đều phải sửa lại hết.
---------------- --------
Thân,

Đúng vậy, trên TM BCTC có phần thuyết minh bằng chữ, cái đó nên để mở cho mọi người tự thuyết minh các nội dung (như các phần mềm khác vẫn làm)
VD: Đặc điểm hoạt động của DN
Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
Các chính sách kế toán áp dụng
...
PMKT nên có sẵn các tiêu đề để người dùng điền các thuyết minh của ḿnh vào, c̣n phần số liệu th́ pmkt nên làm, chứ làm KT trên PMKT mà lại phải mở bảng cân đối số PS ra lấy số liệu để lập bản thuyết minh BCTC theo kiểu bán tự động thế th́ có vẻ thiếu chuyên nghiệp nhỉ?


Cái này th́ tùy thuộc vào hệ thống tài khoản của bạn có và khi lập báo cáo bạn muốn lập tới bậc mấy của tài khoản.

Ư của tôi là TK nào cũng phải mở được chi tiết cho từng đối tượng (có thể mở chi tiết đến cấp hai) để theo dơi chứ ko phải mở chi tiết cấp 2 cấp 3 cho TK.

account
25-04-2011, 02:49 PM
vui ḷng hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ
Trên màn h́nh chính của phần mềm chon phần thống kê, zô tồn đầu kỳ tài khoản, nhập số dư vào đó

namhgi
25-04-2011, 06:41 PM
Cũng có thể sử dụng chức năng thanh toán chi tiết, như vậy sẽ biết phát sinh nào c̣n, phát sinh nào hết. Xem bằng báo cáo "Công nợ theo hạn thanh toán"

Theo rôi anh cũng nên nghiên cứu để các tài khoản có thể theo dơi đến chi tiết ấp 1 và cấp 2, chứ không phải mở tiểu khoản. VD TK 154: cuối kỳ cũng có nhiều sản phẩm, công tŕnh dở dang ko có chi tiết cấp 1 th́ biết nó dư thế nào, chức năng số dư đầu kỳ, sản phẩm có thấy lên được bảng cân đối số phát sinh đâu?

thuocdang
25-04-2011, 06:48 PM
Theo rôi anh cũng nên nghiên cứu để các tài khoản có thể theo dơi đến chi tiết ấp 1 và cấp 2, chứ không phải mở tiểu khoản. VD TK 154: cuối kỳ cũng có nhiều sản phẩm, công tŕnh dở dang ko có chi tiết cấp 1 th́ biết nó dư thế nào, chức năng số dư đầu kỳ, sản phẩm có thấy lên được bảng cân đối số phát sinh đâu?
Tất cả các thông tin chi tiết theo tài khoản đều có báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp theo các chi tiết đó. Theo tôi, không nên cho tất cả lên bảng cân đối số phát sinh v́ như vậy báo cáo đó sẽ rất dài. Có thể, bạn chỉ có vài hoặc vài chục công tŕnh (sản phẩm), vài hoặc vài chục đối tượng công nợ th́ để thế c̣n được, nếu bạn có vài trăm công tŕnh, vài trăm đối tượng công nợ th́ sao?

namhgi
25-04-2011, 07:48 PM
Tất cả các thông tin chi tiết theo tài khoản đều có báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp theo các chi tiết đó. Theo tôi, không nên cho tất cả lên bảng cân đối số phát sinh v́ như vậy báo cáo đó sẽ rất dài. Có thể, bạn chỉ có vài hoặc vài chục công tŕnh (sản phẩm), vài hoặc vài chục đối tượng công nợ th́ để thế c̣n được, nếu bạn có vài trăm công tŕnh, vài trăm đối tượng công nợ th́ sao?

Cái đó có xuất hện trên bảng CĐ SPS ko là do yêu cầu của người dùng chứ nhỉ

Nói vậy th́ tôi chưa hiểu chút nào về PM này rồi.

Vậy th́ nói lại từ đầu nhé:
Tôi có nhập số dư đầu kỳ cho tất cả các công tŕnh, nhưng khi xem bảng cân đối SPS số dư ĐK TK 154 chaả có ǵ cả.

thuocdang
25-04-2011, 09:00 PM
Tôi có nhập số dư đầu kỳ cho tất cả các công tŕnh, nhưng khi xem bảng cân đối SPS số dư ĐK TK 154 chaả có ǵ cả.
Bạn cần xem báo cáo theo phần công tŕnh.

hungnt2811
25-04-2011, 11:05 PM
Đọc toàn bộ topic này tôi thấy tác giả và người dùng chả hiểu nhau ǵ sất. Người hỏi th́ hỏi theo kiểu mắc đâu hỏi đấy chứ chưa nắm được tổng thể phần mềm có cài và phải làm thế nào, c̣n người trả lời th́ trả lời theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa cứ như là người ta hiểu hết pm này rồi ấy chỉ cần nói qua là hiểu, cho nên rất ít câu hỏi và câu trả lời trong topic này ăn khớp với nhau.
Đoạn trích dưới đây là một VD. Tôi thấy người hỏi muốn hỏi tại sao nhập số dư đầu kỳ công tŕnh lại ko cập nhật lên số dư đầu kỳ TK 154? C̣n người trả lời lại nói:Bạn cần xem báo cáo theo phần công tŕnh.



Tôi có nhập số dư đầu kỳ cho tất cả các công tŕnh, nhưng khi xem bảng cân đối SPS số dư ĐK TK 154 chả có ǵ cả.Bạn cần xem báo cáo theo phần công tŕnh.

thuocdang
26-04-2011, 07:56 AM
Đọc toàn bộ topic này tôi thấy tác giả và người dùng chả hiểu nhau ǵ sất. Người hỏi th́ hỏi theo kiểu mắc đâu hỏi đấy chứ chưa nắm được tổng thể phần mềm có cài và phải làm thế nào, c̣n người trả lời th́ trả lời theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa cứ như là người ta hiểu hết pm này rồi ấy chỉ cần nói qua là hiểu, cho nên rất ít câu hỏi và câu trả lời trong topic này ăn khớp với nhau.
Đoạn trích dưới đây là một VD. Tôi thấy người hỏi muốn hỏi tại sao nhập số dư đầu kỳ công tŕnh lại ko cập nhật lên số dư đầu kỳ TK 154? C̣n người trả lời lại nói:Bạn cần xem báo cáo theo phần công tŕnh.
Bạn không nên vội kết luận như vậy. Người sử dụng nhập số dư đầu kỳ cho từng công tŕnh. Tại chức năng nhập số dư đầu kỳ tài khoản làm ǵ có chỗ nhập theo công tŕnh, do đó, người sử dụng chắc chắn đă nhập vào phần số dư đầu kỳ công tŕnh. Khi đă nhập vào phần số dư đầu kỳ công tŕnh th́ hải xem theo báo cáo công tŕnh.

Kế toán viên
26-04-2011, 09:24 AM
Vậy là số dư đầu kỳ của các TK 152, 153, 154, 156 chả liên quan ǵ đến số dư đầu kỳ đầu kỳ công tŕnh và tồn kho đầu kỳ kế toán à?

VD: Tổng số dư bên nợ của TK 156: 10tr, trong đó: Hàng hóa A: 3tr; HH B 2tr; hàng hóa C 5tr.
Ta nhập số dư TK 156 10tr, sau đó mở tồn kho đầu kỳ kế toán cho từng mặt hàng à? chả thuận tiện ǵ cả.

thuocdang
26-04-2011, 09:26 AM
VD: Tổng số dư bên nợ của TK 156: 10tr, trong đó: Hàng hóa A: 3tr; HH B 2tr; hàng hóa C 5tr.
Ta nhập số dư TK 156 10tr, sau đó mở tồn kho đầu kỳ kế toán cho từng mặt hàng à? chả thuận tiện ǵ cả.
Những thứ này chỉ nhập một lần duy nhất khi áp dụng phần mềm. Do đó, có thể nó không được thuận tiện lắm, nhưng theo tôi, nó không quá quan trọng.

namhgi
26-04-2011, 09:45 AM
Theo em thấy bác nên để chức năng nhập đối tượng cho cả TK sẽ hợp lư hơn, v́ đa phần các tài khoản đều cần mở chi tiết, ở PM này TK 141, 131, 331 đă có chức năng này rồi, c̣n các TK khác em nghĩ thêm chức năng này chắc cũng ko khó, và a nên để mở chắc năng này để người dùng lựa chọn, nếu người dùng cần mở chi tiết cho TK nào th́ chỉ cần làm một động tác đơn giản nào đó là có thể mở chi tiết cho TK đó được.

thuocdang
26-04-2011, 09:49 AM
Theo em thấy bác nên để chức năng nhập đối tượng cho cả TK sẽ hợp lư hơn, v́ đa phần các tài khoản đều cần mở chi tiết, ở PM này TK 141, 131, 331 đă có chức năng này rồi, c̣n các TK khác em nghĩ thêm chức năng này chắc cũng ko khó, và a nên để mở chắc năng này để người dùng lựa chọn, nếu người dùng cần mở chi tiết cho TK nào th́ chỉ cần làm một động tác đơn giản nào đó là có thể mở chi tiết cho TK đó được.
Bạn muốn cho tài khoản nào theo dơi đối tượng th́ chỉ cần vào danh mục tài khoản và sửa thành theo dơi công nợ là được. Tuy nhiên, nếu tài khoản nào là theo dơi công nợ th́ bạn cần lưu ư: Khí phát sinh nợ và phát sinh có cần chính xác đối tượng, nếu không đúng, khi lập bảng cân đối số phát sinh sẽ bị số dư 2 bên.

Kế toán viên
26-04-2011, 10:01 AM
EM hiểu về PM này c̣n rất lơ mơ, đành cho thêm chút thời gian nữa để nghiên cứu cho kỹ lại, chứ ap dụng ngay mà ko thành công th́ chỉ có mà toi.

thuocdang
26-04-2011, 10:27 AM
EM hiểu về PM này c̣n rất lơ mơ, đành cho thêm chút thời gian nữa để nghiên cứu cho kỹ lại, chứ ap dụng ngay mà ko thành công th́ chỉ có mà toi.
Thuyết minh báo cáo tài chính bằng Excel dựa trên các hàm xây dựng trong 3TSOFT, bạn xem link này: http://www.ezsoft.vn/forum/showthread.php?t=1624&p=4881#post4881

BIMOM
26-04-2011, 10:31 AM
Tôi có nhập số dư đầu kỳ cho tất cả các công tŕnh, nhưng khi xem bảng cân đối SPS số dư ĐK TK 154 chaả có ǵ cả.

Bạn cần xem báo cáo theo phần công tŕnh.
Như ḿnh đang làm th́ số dư đầu kỳ cho các công tŕnh chỉ là chi tiết 1 phần của các tài khoản có trong bảng CD SPS thôi mà. nên với tổng tiền dư của 154 bạn vẫn phải vào số dư đầu kỳ tài khoản đó, c̣n khi chi tiết theo công tŕnh để phục vụ các báo cáo Công tŕnh th́ bạn vào chi tiết số dư đầu kỳ công tŕnh.
Rất mong cùng đươc trao đổi để sử dụng 3Tsoft ngày 1 hiệu quả hơn trong công việc, hi vọng qua mỗi câu hỏi và câu trả lời trên diễn đàn nói chung và topic này nói riêng mỗi người có thể t́m ra được những điểm tối ưu để sử dụng hiệu quả hơn phần mềm này

BIMOM
26-04-2011, 10:41 AM
EM hiểu về PM này c̣n rất lơ mơ, đành cho thêm chút thời gian nữa để nghiên cứu cho kỹ lại, chứ ap dụng ngay mà ko thành công th́ chỉ có mà toi.

Khi ḿnh bắt đầu sử dụng cũng rất lơ mơ và với mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời trên diễn đàn ḿnh lại hiểu thêm 1 chút c̣n về cơ bản th́ nó chỉ đơn giản như những video hướng dẫn mà tác giả đă xây dựng. Đúng là học phải đi đôi với hành, nếu chỉ nh́n thôi, nghiên cứu suông th́ đúng là vẫn măi chưa mường tượng hết. Quan trọng nhất bạn ra được những tiêu chí chuẩn của ḿnh th́ kiểu ǵ áp dụng phần mềm vào sẽ thành công, việc ko thành công theo ḿnh sắc xuất rất thấp, cứ tự tin lên bạn ạ!

Kế toán viên
26-04-2011, 12:08 PM
Khi ḿnh bắt đầu sử dụng cũng rất lơ mơ và với mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời trên diễn đàn ḿnh lại hiểu thêm 1 chút c̣n về cơ bản th́ nó chỉ đơn giản như những video hướng dẫn mà tác giả đă xây dựng. Đúng là học phải đi đôi với hành, nếu chỉ nh́n thôi, nghiên cứu suông th́ đúng là vẫn măi chưa mường tượng hết. Quan trọng nhất bạn ra được những tiêu chí chuẩn của ḿnh th́ kiểu ǵ áp dụng phần mềm vào sẽ thành công, việc ko thành công theo ḿnh sắc xuất rất thấp, cứ tự tin lên bạn ạ!

Cảm ơn bạn đă động viên, theo ḿnh th́ muốn làm tốt được một công việc nào đó th́ ḿnh phải hiểu công việc đó một cách tường tận th́ mới làm tốt được và phần mềm kế toán cũng vậy, khi ta chưa hiểu về nó th́ rất khó kiểm soát được số liệu của ḿnh do vậy tôi mới nói cần thêm thời gian để t́m hiểu, cái ǵ cũng vậy ḿnh tự chủ được vẫn hơn.

Qua việc nhập số dư đầu kỳ này tôi thấy ḿnh rất cần phải cân nhắc trước khi áp dụng cho công việc của ḿnh.

namhgi
26-04-2011, 12:32 PM
Đúng vậy chưa hiểu nhiều th́ chưa nên áp dụng, kẻo xôi hỏng bỏng không đấy.

Hà Giang
18-05-2011, 05:50 PM
Cảm ơn bạn đă động viên, theo ḿnh th́ muốn làm tốt được một công việc nào đó th́ ḿnh phải hiểu công việc đó một cách tường tận th́ mới làm tốt được và phần mềm kế toán cũng vậy, khi ta chưa hiểu về nó th́ rất khó kiểm soát được số liệu của ḿnh do vậy tôi mới nói cần thêm thời gian để t́m hiểu, cái ǵ cũng vậy ḿnh tự chủ được vẫn hơn.

Qua việc nhập số dư đầu kỳ này tôi thấy ḿnh rất cần phải cân nhắc trước khi áp dụng cho công việc của ḿnh.


Đúng vậy chưa hiểu nhiều th́ chưa nên áp dụng, kẻo xôi hỏng bỏng không đấy.

Cái nào chưa hiểu, chưa rơ sao mọi người không đặt câu hỏi lên đây để mọi người cùng giúp đỡ nhỉ? Đúng là bao giờ khở đầu cũng khó khăn, nhưng chăm chỉ nghiên cứu học hỏi chắc chắn sẽ thành công.

CucC
07-06-2011, 08:23 PM
xin giúp cụ thể cách nhập sd đầu kỳ năm 2011. ngày khóa sổ 31/12/2010. giờ muốn nhập sd đk năm 2011 sao pm cứ hiện sd đk năm 2010 hoài zậy? lam sao th́ chỉ cụ thể để mọi người cùng làm chứ sao cho số đt gọi riêng chỉ là sao?

ncxn
08-06-2011, 10:45 AM
xin giúp cụ thể cách nhập sd đầu kỳ năm 2011. ngày khóa sổ 31/12/2010. giờ muốn nhập sd đk năm 2011 sao pm cứ hiện sd đk năm 2010 hoài zậy? lam sao th́ chỉ cụ thể để mọi người cùng làm chứ sao cho số đt gọi riêng chỉ là sao?
Bạn t́m đọc lại các bài trên diễn đàn, đă trả lời rất nhiều lần cho cùng vấn đề như bạn
Cụ thể muốn nhập số dư đầu kỳ tại bất kỳ năm nào:
1. Khóa dữ liệu: ngày cuối cùng của năm trước (hệ thống->khóa dữ liệu)
2. Ngày bắt đầu hạch toán: ngày đâu tiên của năm hiện hành (hệ thống->chọn đơn vị cơ sở-> F3: )