Chào mừng bạn đến với Diễn đàn EZSOFT.VN.
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    16 Jun 2010
    Bài viết
    2.148
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    12

    Bảng phân bổ khấu hao không bằng phát sinh của Tk 214?

    Chào các bạn! Ḿnh tiếp tục nhé.

    Tôi nhận được câu hỏi: Tôi đă lập được “Bảng phân bổ khấu hao” của tài sản cố định và có giá trị phát sinh đúng, nhưng khi tôi lập “Bảng cân đối số phát sinh” th́ phát sinh của tài khoản 214 lại không có. Tôi đă làm sai ǵ?

    Tôi xin trả lời như sau: Khi bạn Tính khấu hao tài sản cố định, bạn phải bấm vào nút Lưu khấu hao để lưu chi tiết khấu hao phục vụ cho báo cáo chi tiết khấu hao của tài sản, và phải bấm tiếp vào nút Lập chứng từ để lập chứng từ phát sinh (ghi nợ tài khoản chi phí, ghi có tài khoản khấu hao) để ghi nhận phát sinh trên các tài khoản liên quan.

    Có thể bạn lại thắc mắc: Tại sao lại phải tạo thành 2 nút mà không ghép thành 1? Bởi v́ chúng tôi muốn bạn thực sự chắc chắn xác định giá trị khấu hao đúng th́ mới Lập chứng từ kế toán. Bạn có thể Tính khấu hao, Sửa khấu hao rồi lưu lại, sau đó bạn lên các báo cáo về tài sản để kiểm tra. Nếu chưa thấy ổn, bạn vào phần Tính khấu hao, bạn chỉ cần Lấy khấu hao đă tính và sửa tiếp, lưu lại. Khi đă thấy đúng, bạn mới Lập chứng từ kế toán.

    Chúc các bạn thành công!

    Chủ đề tương tự:

  2. Thanks trung78952 đă cảm ơn bài viết này.
    Likes hoangnam thích bài viết này.
  3. #2
    Tham gia ngày
    07 Jun 2011
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0
    Ḿnh th́ đă Tính khấu hao TSCĐ và đă lập chứng từ. Số khấu hao đă lên tài khoản 214 trên CDPS và CDKT chính xác nhưng không đúng ở Bảng tính khấu hao TSCD và Bảng phân bổ chi tiết TSCĐ. Cả nhà giúp ḿnh với???????????????????????


  4. #3
    Tham gia ngày
    01 Aug 2011
    Bài viết
    178
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phungthithuhang Xem bài viết
    Ḿnh th́ đă Tính khấu hao TSCĐ và đă lập chứng từ. Số khấu hao đă lên tài khoản 214 trên CDPS và CDKT chính xác nhưng không đúng ở Bảng tính khấu hao TSCD và Bảng phân bổ chi tiết TSCĐ. Cả nhà giúp ḿnh với???????????????????????
    - Khi tính khấu hao xong bạn phải bấm nút lưu rồi mới lập chứng từ th́ các bảng tính khấu hao TSCĐ và bảng phân bổ chi tiết mới có số liệu. C̣n nếu bạn tính khấu hao xong rồi lập chứng th́ CDPS và CDKT có số liệu nhưng các bảng tính chưa có số liệu. Phần này Thuocdang có nói v́ sao không ghép 2 nút thành một đấy.
    - Thuocdang nghiên cứu thêm phần tính khấu hao này đi để sao cho tiện. Hoặc VD: khi tính khấu hao xong mà vào lập chứng từ th́ có bảng hiện lên bạn đă chưa lưu.


  5. #4
    Tham gia ngày
    07 Jun 2011
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0

 

 
+ Trả lời bài viết

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 1

Hành động: (Xem danh sách)

  1. thuyngoc7

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn có thể gửi chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
  •