Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    28 Oct 2010
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    9

    Cho ḿnh hỏi cách kê khai bổ sung thuế VAT?


  2. #2
    Tham gia ngày
    23 Nov 2010
    Đến từ
    HaNoi
    Bài viết
    796
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuantrung2905 Xem bài viết
    Trong tháng 03/2011 ḿnh phát hiện, kế toán làm sai tổng thuế vat được khấu trừ tháng 01/2011 , do đó làm số dư khấu trừ thuế tháng 01 sai, khiến cho tháng 02 lấy số dư sai + lại sai tổng thuế VAT khấu trừ 02/2011, dẫn đến số dư tháng 03 cũng sai luôn.

    Giờ phải kê khai bổ sung, nhưng ḿnh không biết làm thế nào. Mong các bạn dạy ḿnh từng bước.
    Bạn phải kiểm tra xem cần điều chỉnh hay bổ sung VAT ở hóa đơn nào, có thể xem trên từng phiếu phát sinh VAT xem nút nào có màu đỏ hoặc màu vàng để điều chỉnh và bổ sung trên đó hoặc bạn vào phần kế tổng hợp và kê khai điều chỉnh VAT trong phần Bổ sung hóa đơn

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có học rồi mới biết ḿnh chưa biết đủ.

    Mọi việc thành công ở trên đời đều bắt nguồn từ sự hi vọng.

  3. #3
    Tham gia ngày
    29 Jun 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuantrung2905 Xem bài viết
    Trong tháng 03/2011 ḿnh phát hiện, kế toán làm sai tổng thuế vat được khấu trừ tháng 01/2011 , do đó làm số dư khấu trừ thuế tháng 01 sai, khiến cho tháng 02 lấy số dư sai + lại sai tổng thuế VAT khấu trừ 02/2011, dẫn đến số dư tháng 03 cũng sai luôn.

    Giờ phải kê khai bổ sung, nhưng ḿnh không biết làm thế nào. Mong các bạn dạy ḿnh từng bước.
    Trong trường hợp bạn kê khai thuế VAT đă nộp tờ khai mà bị sai mà cầm bổ xung th́ làm theo cách này bạm vào phiếu mà có kê khai thuế sai bạn vào VAT bạn ấn F2 bạn kê khai thêm phần thuế thiếu (Hoặc thừa) là đc
    C̣n trường hợp bạn vào VAT trong PM sai mà Tờ khai đúng th́ bạn vào sửa lại VAT trong PM là đc

    Lần sửa cuối bởi ketoan22; 31-03-2011 lúc 12:06 PM
    Cái bạn cần tôi có: Http://muaban68.vn

  4. #4
    Tham gia ngày
    13 Nov 2010
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    9
    Bạn hoàn toàn có thể lập lại tờ khai thuế GTGT của tháng 1 và tháng 2 cho đúng rồi lên cơ quan thuế để nộp tờ khai thay thế. Hoặc bạn lập tờ khai điều chỉnh theo mẫu 10/KHBS để điều chỉnh tăng chỉ tiêu 23 của tháng 1 là OK

    [SIZE=3][COLOR=Navy][B]Ngồi trên đống cát ai cũng là hiền nhân quân tử, chỉ khi ngồi trên đống vàng mới biết ai thực sự là quân tử hiền nhân.[/B][/COLOR][/SIZE]

 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 1

Hành động: (Xem danh sách)

  1. n4ennis9

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
  •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd