Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
  1. #1
    Tham gia ngày
    01 Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0

    Exclamation Hàng về trước hóa đơn về sau.

    Cho ḿnh hỏi chút: Trường hợp hàng về trước hóa đơn mua hàng và hóa đơn chi phí về sau th́ nhập thế nào trong phần mềm.
    VD: -Ngày 01/05/2011, nhập mua của công ty A: 300 tấn gạo x 1.800.000= 540.000.000 đ, giá trên chưa bao gồm thế VAT:10%).
    - Ngày 15/05/2011 công ty A mới xuất hóa đơn cho số gạo trên.
    - Ngày 25/05/2011 công ty B xuất hóa đơn chi phí bốc dỡ :300 x 100.000 = 30.000.000 đ

    Chủ đề tương tự:

  2. #2
    Tham gia ngày
    14 Aug 2010
    Bài viết
    747
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    11
    vậy bạn chở đi đường không bị mấy anh thị trường "zịn" hả?
    Trường hợp bạn vẫn nhập (nếu biết giá chính xác th́ nhập luôn) khi hóa đơn về th́ để hợp lư chứng từ thôi
    Cách khác: nhập hàng không rơ lư do -> treo lên 338 chẳng hạn - sau khi có hóa đơn -> chuyển qua 331
    Khi hóa đơn chi phí về th́ vô phần chi phí mua hàng nhập vào thôi


  3. #3
    Tham gia ngày
    23 Nov 2010
    Đến từ
    HaNoi
    Bài viết
    796
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chiphoi Xem bài viết
    Cho ḿnh hỏi chút: Trường hợp hàng về trước hóa đơn mua hàng và hóa đơn chi phí về sau th́ nhập thế nào trong phần mềm.
    VD: -Ngày 01/05/2011, nhập mua của công ty A: 300 tấn gạo x 1.800.000= 540.000.000 đ, giá trên chưa bao gồm thế VAT:10%).
    - Ngày 15/05/2011 công ty A mới xuất hóa đơn cho số gạo trên.
    - Ngày 25/05/2011 công ty B xuất hóa đơn chi phí bốc dỡ :300 x 100.000 = 30.000.000 đ
    Theo ḿnh có 1 cách nữa nếu ko muốn hạch toán qua tài khoản trung gian th́ chi phí dù về sau hay về trước th́ đều căn cứ vào báo giá nên bạn luôn có thể hạch toán CP trước thuế vào thời điểm bạn muốn. Bạn vào phiếu kế toán hạch toán CP trước thuế theo định khoản(N1562/C331:30tr), khi hóa đơn về bạn chỉ định khoản và kê khai VAT (N1331/C331:3tr). Nhưng có nhược điểm là khi tính giá vốn phải định khoản và hạch toán trực tiếp ko tự động được , ko biết tác giả có cách nào nữa ko. Để tự động tôi nghĩ rằng khi có hóa đơn vào phiếu CP mua hàng nhưng chọn mă nhập xuất là ko ghi sổ cái, chưa check lại được nên ko biết liệu có ổn ko. Mọi người thử xem làm cách nào chuẩn. Hiện tại tôi đang làm gần giống ncxn nêu nhưng đưa qua tài khoản trung gian là CP phải trả 335 (PKT ngày 1/5 : N156/C335) ; ngày 25/5 vào phiếu CP mua hàng rồi F4 sửa TK nợ thành 335 và khai báo VAT b́nh thường, h́nh như có phần mềm cho phép nhập riêng ko biết làm thế nào nữa

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có học rồi mới biết ḿnh chưa biết đủ.

    Mọi việc thành công ở trên đời đều bắt nguồn từ sự hi vọng.

  4. #4
    Tham gia ngày
    01 Jun 2012
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    8
    Cho em hỏi nhờ về khoản hóa đơn về muộn này với ạ.Cty em nhập hàng nhưng bên bán không xuất theo kiểu bán ǵ viết hóa đơn đấy mà hàng 1 kiểu hóa đơn 1 kiểu (Chắc cũng có nhiều công ty bị kiểu này,với lại không phải hàng nào mua cũng có hóa đơn).Thế nên cty đó viết hóa đơn ngày 28/12/2011 nhưng thực tế măi đầu T2/2012 mới giao hóa đơn(Lúc đấy em đă làm xong sổ và BCTC nộp rồi).Kho và công nợ không sửa được nữa.Như vậy khi đưa vào phần mềm cái ngày chứng từ không đánh được 28/12/2011.phải làm sao?


  5. #5
    Tham gia ngày
    16 Jun 2010
    Bài viết
    2.113
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi haua3 Xem bài viết
    Cho em hỏi nhờ về khoản hóa đơn về muộn này với ạ.Cty em nhập hàng nhưng bên bán không xuất theo kiểu bán ǵ viết hóa đơn đấy mà hàng 1 kiểu hóa đơn 1 kiểu (Chắc cũng có nhiều công ty bị kiểu này,với lại không phải hàng nào mua cũng có hóa đơn).Thế nên cty đó viết hóa đơn ngày 28/12/2011 nhưng thực tế măi đầu T2/2012 mới giao hóa đơn(Lúc đấy em đă làm xong sổ và BCTC nộp rồi).Kho và công nợ không sửa được nữa.Như vậy khi đưa vào phần mềm cái ngày chứng từ không đánh được 28/12/2011.phải làm sao?
    Tại cửa sổ lập chứng từ kế toán th́ bạn vẫn ghi ngày chứng từ và ngày lập phiếu là T2/2012. Tới khi kê khai VAT th́ mới ghi ngày kê khai là T2/2012, ngày hóa đơn là 28/12/2011

    Thân!

    "Double G" = "GIVE 2 GET"

  6. #6
    Tham gia ngày
    01 Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0
    Em mắc phải một vấn đề như sau nhờ anh chị hướng dẫn:
    Bên em nhận được hàng vào ngày 2/2/2012, nhưng đế ngày 31/3/2012 em mới nhận được hóa đơn của lô hàng đó.
    - Về phiếu nhập mua: ngày 2/2/2012 em nhập hàng không có VAT, khi nhận được hóa đơn ngày 31/3/2012 em vào phiếu kế toán. Trong đó ngày lập phiếu là 31/3/2012, ngày chứng từ là ngày 2/2/2012.
    - Khi khai báo hóa đơn VAT th́ ngày kê khai là ngày 1/5/2012, ngày hóa đơn 2/2//2012, nhưng khi lưu th́ mục VAT báo màu vàng.
    Anh chị giải thích giúp em với ạ.


  7. #7
    Tham gia ngày
    29 Jun 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenminhduong124 Xem bài viết
    Em mắc phải một vấn đề như sau nhờ anh chị hướng dẫn:
    Bên em nhận được hàng vào ngày 2/2/2012, nhưng đế ngày 31/3/2012 em mới nhận được hóa đơn của lô hàng đó.
    - Về phiếu nhập mua: ngày 2/2/2012 em nhập hàng không có VAT, khi nhận được hóa đơn ngày 31/3/2012 em vào phiếu kế toán. Trong đó ngày lập phiếu là 31/3/2012, ngày chứng từ là ngày 2/2/2012.
    - Khi khai báo hóa đơn VAT th́ ngày kê khai là ngày 1/5/2012, ngày hóa đơn 2/2//2012, nhưng khi lưu th́ mục VAT báo màu vàng.
    Anh chị giải thích giúp em với ạ.
    Bạn nhập mua là ngày nhập về
    ngày hóa đơn bạn để theo ngày hóa đơn
    ngày kê khai thuế th́ bạn để vào tháng kê khai
    nhưng tiền và thuế trên phiếu nhập phải giồng với tiền và thuế trên kê khai thi mới đc

    của bạn phiếu nhập có tiền ko có thuế
    mà kê khai có tiền có thuế
    v́ thế máy báo màu vàng đó bạn chỉnh sửa lại thuế cho trùng nhau là đc
    chúc bạn thành công

    Cái bạn cần tôi có: Http://muaban68.vn

  8. Thanks , thuocdang đă cảm ơn bài viết này.
  9. #8
    Tham gia ngày
    01 Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0
    Xin hỏi mọi người thêm là: Khi mua hàng ngày 05/02 là 2.000.000 chưa thanh toán chưa có hóa đơn, ngày 02/05 cty mua thêm hàng và bên bán xuất hóa đơn ghi chung là: 12.000.000 vậy th́ phiếu xuất kho của nhà cung cấp vào ngày 05/02 có hạch toán ko nhỉ? Hay chỉ ghi vào phiếu nhập mua thôi vậy bà con? Hay là: ngày 05/02 hạc toán: nợ 156/ có 331, ngày 02/05: nợ 133/ có 331, rồi nợ 156, nợ 133/ có 331, nợ 331/ có 111 được không nhỉ? Như vậy phải phải tách 156 ra làm hai để hạch toán ạ?. Anh em có cách nào hay chỉ dùm với! Chân thành cảm ơn!


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 5

Hành động: (Xem danh sách)

  1. chicun13
  2. mequengheo
  3. minhanh4klv
  4. Nguyễn Oanh
  5. nonigreen1

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
  •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd