Chào mừng bạn đến với Phần mềm kế toán 3TSoft.
Công ty TNHH EZSOFT
HĂY T̀M KIẾM TRƯỚC KHI ĐẶT CÂU HỎI. XIN CẢM ƠN!
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
  1. #1
    Tham gia ngày
    20 Jan 2011
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0

    Vài vấn đề về kết chuyển thuế GTGT trong 3TSOFT

    Sau khi Team view với bác Tâm, bác đă chỉnh sửa cho em ngon lành cái kết chuyển số dư thuế chuyển ḱ sau rồi(cụ thể là chỉ tiêu số 22), nếu có bạn nào bị phải trường hợp của ḿnh th́ cập nhật lại sản phẩm đầy đủ lại nhé, nhưng sau khi làm xong tôi gặp 1 vài vấn đề nhỏ như sau:

    Tôi đă làm xong tờ khai tháng 7, và đă nộp cho cơ quan thuế, nhưng đến giữa tháng 8 th́ vẫn phát sinh thêm 2 hoá đơn của tháng 7, v́ đă nộp tờ khai nên tôi ko c̣n cách nào khác phải cho nó vào tháng 8......tôi nhập GTGT của 2 hoá đơn đó vào Hoá đơn bổ xung trong phân hê kế toán tổng hợp, ghi ngày rơ ngày phát sinh hoá đơn và ngày của hoá đơn....và quả thật là tờ khai tháng 8 có 2 GTGT phát sinh của tháng 7 đó. Nhưng......tôi lại vấp phải 1 cái, đó là số thuế GTGT chưa khấu trừ hết ḱ trước không khớp với số thuế chuyển sang tháng 8(vấn là chỉ tiêu 22). Cụ thể, là chỉ tiêu số 22 của tháng 8, phần mêm bê nguyên cái giá trị 133 của tháng 7 áp vào trong khi bảng kê của tháng 8 có 2 cái GTGT của tháng 7 kia, như vậy sẽ bị tính GTGT được khấu trừ làm 2 lần, giờ tôi ko biết có cách nào để sửa lại giá trị này, ai vấp phải ḥn đá này chỉ tôi với, chân thành cảm ơn!

    Chủ đề tương tự:

  2. #2
    Tham gia ngày
    16 Jun 2010
    Bài viết
    2.113
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangnguyen8x Xem bài viết
    Sau khi Team view với bác Tâm, bác đă chỉnh sửa cho em ngon lành cái kết chuyển số dư thuế chuyển ḱ sau rồi(cụ thể là chỉ tiêu số 22), nếu có bạn nào bị phải trường hợp của ḿnh th́ cập nhật lại sản phẩm đầy đủ lại nhé, nhưng sau khi làm xong tôi gặp 1 vài vấn đề nhỏ như sau:

    Tôi đă làm xong tờ khai tháng 7, và đă nộp cho cơ quan thuế, nhưng đến giữa tháng 8 th́ vẫn phát sinh thêm 2 hoá đơn của tháng 7, v́ đă nộp tờ khai nên tôi ko c̣n cách nào khác phải cho nó vào tháng 8......tôi nhập GTGT của 2 hoá đơn đó vào Hoá đơn bổ xung trong phân hê kế toán tổng hợp, ghi ngày rơ ngày phát sinh hoá đơn và ngày của hoá đơn....và quả thật là tờ khai tháng 8 có 2 GTGT phát sinh của tháng 7 đó. Nhưng......tôi lại vấp phải 1 cái, đó là số thuế GTGT chưa khấu trừ hết ḱ trước không khớp với số thuế chuyển sang tháng 8(vấn là chỉ tiêu 22). Cụ thể, là chỉ tiêu số 22 của tháng 8, phần mêm bê nguyên cái giá trị 133 của tháng 7 áp vào trong khi bảng kê của tháng 8 có 2 cái GTGT của tháng 7 kia, như vậy sẽ bị tính GTGT được khấu trừ làm 2 lần, giờ tôi ko biết có cách nào để sửa lại giá trị này, ai vấp phải ḥn đá này chỉ tôi với, chân thành cảm ơn!
    Trường hợp đến tháng 8 mới có hóa đơn của tháng 7 bạn nên định khoản phát sinh đó vào tháng 8. Có nghĩa là khi ghi nợ có, bạn để ngày chứng từ và ngày lập phiếu là tháng 8, khi kê khai VAT, bạn sẽ để ngày kê khai là tháng 8, ngày hóa đơn là tháng 7 th́ sẽ OK.

    "Double G" = "GIVE 2 GET"

  3. Thanks hoangnguyen8x đă cảm ơn bài viết này.
  4. #3
    Tham gia ngày
    20 Jan 2011
    Bài viết
    48
    Post Thanks / Like
    Năng lực viết bài
    0
    cảm ơn bác nhiều, em đă làm xong. Hihihi!


 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem chủ để này. (0 thành viên 1 khách)

Thành viên đă xem chủ đề này: 0

Hành động: (Xem danh sách)

There are no names to display.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
  •  
Add Url at Pingmyurl.com

3TSoft | EZSOFT.Ltd